11月15日上午,我院在住院部裙楼5楼大会议室召开专题会议研究部署相关审计报告反馈问题整改工作会。院长陈俊强,副院长应燕萍、郑宝石,医院总会计师丘雄江及审计科、医院办公室、医疗设备科、后勤办公室、基建科、财务办公室等相关部门负责人参加。
审计科负责人何结宗通报了《广西医科大学第一附属医院2020年度财务审计报告(征求意见稿)》《广西医科大学第一附属医院2021年度财务审计报告(征求意见稿)》《2022年度政府采购专项审计报告》中提出的问题。相关部门负责人依次汇报了整改工作重难点、整改措施等内容。分管院领导围绕落实整改责任、推进整改工作等方面进行表态。
陈俊强总结强调,一是高度重视审计整改工作,对审计发现的问题要即知即改、立行立改,进而达到边审边改。二是压紧压实责任,建立各部门相互协作的工作机制。要把审计作为查找问题、堵塞漏洞、补齐短板、改进工作的契机,确保坚决全面彻底整改。三是要在健全和完善制度上下功夫,按照“当下改、长久立”的要求建立长效机制,未雨绸缪,常抓不懈,不断提升我院现代医院管理能力和水平,推动医院高质量发展取得新实效。
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